你好 這樣分?jǐn)偪梢缘?/p>
老師好,公司9月份銀行支付房租和物業(yè)費共計4萬元,日期2020.9.1-2021.2.28,款已付發(fā)票收到。公司財務(wù)做分錄:支付 借:預(yù)提費用40000 貸:銀行存款40000 分?jǐn)偟矫吭?借:管理費用 6670 貸 預(yù)提費用6670 想問一下這樣對嗎?
老師,我們公司在籌建期。我把相關(guān)費用都進(jìn)入到開辦費,我只分了管理費用_差旅費,管理費用_福利費,其他我是這樣寫的分錄借管理費用_開辦費貸銀行存款。這樣做可以嗎?這樣都做了9個月了,我怕不對,下月財務(wù)經(jīng)理要來檢查,忐忑不安
你好,物業(yè)公司財務(wù)部買的柜子1700,現(xiàn)在按月都分?jǐn)偟礁黜椖靠梢詥幔拷韫芾碣M用-1期-綜合費用,借管理費用-2期-綜合費用,貸銀行存款
老師現(xiàn)在籌開期的酒店,購買了2個速達(dá)庫存軟件站點,1500元/個,那單價沒超過2000,這樣的情況下,應(yīng)該做到長期待攤費用還是無形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長期待攤費用-開辦費-財務(wù)軟件 貸:銀行存款 等到開業(yè)之后轉(zhuǎn) 借:管理費用-財務(wù)軟件 貸:長期待攤費用 第二種: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個月開始攤 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷-財務(wù)軟件攤銷 貸:累計攤銷-財務(wù)軟件攤銷
老師 我想問一下 我們公司跟園區(qū)物業(yè)簽了一個為期30年的 金融服務(wù)和人才培訓(xùn)服務(wù)等的服務(wù)類合同 一百來萬。 款已付,發(fā)票已收 。 問:我是不是直接做 借:物業(yè)公司100 萬 貸銀行存款100萬 借 :長期待攤費用 94萬 進(jìn)項 6萬 貸 物業(yè)公司 每個月分?jǐn)?借 管理費用-服務(wù)費 袋 長期待攤費用 這樣做對嗎 ? 還是我需要做到無形資產(chǎn)呢
員工工傷會計怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計入費用,是在當(dāng)季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當(dāng)時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業(yè)給我們開的房租發(fā)票單位平方米,那我們轉(zhuǎn)租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業(yè)版,原材料物料收發(fā)明細(xì)表的結(jié)存余額比明細(xì)賬的余額多,怎么處理?
老師請問當(dāng)初入職的時候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?