您好,同學(xué)借,管理費(fèi)用-其他,貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
老師,我們是一個(gè)短期工程,勞務(wù)分包的乙方。承包方支付給我們的工程勞務(wù)款怎么做會(huì)計(jì)分錄。我們支付工人的工資會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師,我們公司支付其他公司項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)費(fèi)是做費(fèi)用還是在建工程
老師我么你是建設(shè)工程公司,支付造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)的分錄該怎么做呢
老師,我們是做工程的,就是支付工程環(huán)評(píng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問老師,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是工程技術(shù)調(diào)試,技術(shù)服務(wù),也賣工程上需要的零件。稅務(wù)上核的行業(yè)是建筑業(yè),不是應(yīng)該第三產(chǎn)業(yè)里的服務(wù)業(yè)嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
好的,謝謝老師
祝您生活愉快,開心快樂
老師,為收到發(fā)票,是不是借方就變成預(yù)付賬款
是的,先付款,后再收發(fā)票,可以計(jì)入預(yù)付賬款
好的,謝謝老師
祝您生活愉快,開心快樂