比賽發獎金,都是由主辦方直接代扣代繳稅了啊,意思還叫你們開發票?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是的,現在對方要求我們開票,服務名稱寫大賽獎金
要求公司開票
你們參見的是什么比賽呢? 你好,公司參賽,獲得了一筆獎金,符合國家規定可以免稅的, 這個發票可以開具,計入營業外收入,季度收入不超過30萬元,免征增值稅,不開具的話對方能接受收款收據,也要繳稅
這個比賽的
稅收分類編碼選什么呢
文化服務*文化比賽
按照6%的稅率來開是吧
是的,文化服務稅率6%