?減免稅是指企業(yè)所得稅減免,比如小型微利企業(yè)按20%的稅率納稅,那減免所得稅額就是指5%的那部分
老師,企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表中,減免稅所得額怎么填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表中第13列的減免所得稅額怎么算?
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),沒(méi)有填寫(xiě)A201030減免所得稅申報(bào)表,怎么辦?本季有利潤(rùn)的
老師,你好,我們是從事農(nóng)產(chǎn)品的種植,企業(yè)所得稅是免的,在填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí),怎么填寫(xiě)減免所得稅表,不交企業(yè)所得稅?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中減免所得稅額是怎么計(jì)算的
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
這個(gè)要填在哪一行?
比如我們的應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),要交的稅是25000元吧,這個(gè)數(shù)是在哪一行填列?
就是減免稅那欄填寫(xiě)