你好 是的 10.1開始清卡? 清卡驗舊后領發票
老師 我們公司核定發票數是30份,上月發票結存4張未開票,今天早上把這4份開完了, 為什么我去國稅網申請領發票,只能領取25份啊 正常情況不是開完發票就能 在領30份的嗎
今天28號,我要開這個月的發票,也就28.29.30,這三天了對么?,到了10.1就得清卡報稅才能申領10月發票是么?那如果10月發票我本月開完不夠開了,我要做什么
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現在我們做開票系統做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發票給我們,這樣的轉出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應該是屬于11月份的嗎?
開票系統中,10月初匯總上傳后,才能正常開票,如果我當月開了幾張發票后,再進行了匯總操作一次,那么本月開的發票是不是也上報到稅局的系統了?10月開的銷項稅會不會顯示在申報9月份的申報表中呢?
老師,這個季度申報所得稅了,但是我們的運費發票得下個月也就是10月才能到,9月我可以暫估一下運費么?要不所得稅就多預交了
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
報稅也得完成么?
你好 對呀 報完稅才是清卡呢?