同學(xué)你好,,應(yīng)是不能扣除的;需要代扣個(gè)稅;
老師好,企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右,這里的500元指每月一次,一年6000元是嗎?如果在一年內(nèi)的一個(gè)月單次超過(guò)500元,年累計(jì)未超6000元,這種情況可以按收據(jù)稅前扣除嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)人500元以下可以用內(nèi)部憑證作為扣除依據(jù),它的意思只要我公司每次支付沒(méi)有超過(guò)50 0元都是可以用內(nèi)部憑證作為扣除依據(jù)對(duì)嗎?比如今天他給我們干活我們付了350,別人家干活付了450。這樣總額就超過(guò)500了,我們公司還可以用內(nèi)部憑證稅前扣除嗎
老師,你好,我司支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),每次都是500元以下,我們要求對(duì)方開(kāi)具收據(jù),支付給一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一個(gè)月超過(guò)了2000.但是每次都沒(méi)有超過(guò)500.并且開(kāi)具的收據(jù),這種情況收據(jù)可以稅前扣除嘛,我司需要代扣個(gè)人所得稅嘛
我想問(wèn)一下,公司支付給臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi),每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個(gè)月內(nèi)這個(gè)人有4次低于500元的勞務(wù)費(fèi),也是不需要開(kāi)票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報(bào)個(gè)稅?
老師,你好。收到個(gè)人開(kāi)的收據(jù)要給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?每個(gè)月房東會(huì)給我們開(kāi)水電費(fèi)的收據(jù),因?yàn)槲覀冝k公室小,所以水電費(fèi)的金額都不超500元的,只開(kāi)收據(jù)給我們,這個(gè)費(fèi)用我們可以稅前扣除嗎?是否需要給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師,全額開(kāi)票和申報(bào)表增值稅差額,不管是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的貸方還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
殘保金申報(bào)表里,上年在職職工工資總額可以按個(gè)稅系統(tǒng)里提取數(shù)據(jù)嗎,還是根據(jù)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用里的工資合計(jì)數(shù)
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬(wàn)實(shí)繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開(kāi)票。對(duì)方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺(jué)太多了。
有個(gè)客戶(hù),25年購(gòu)銷(xiāo)合同,他說(shuō)公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財(cái)務(wù)章,我又等著合同歸檔,這個(gè)有沒(méi)問(wèn)題?
公司在擴(kuò)建廠房,新購(gòu)一批設(shè)備,這些設(shè)備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?
老師好,信用減值損失是屬于損益類(lèi)科目,還是資產(chǎn)類(lèi)科目呢?
老師請(qǐng)問(wèn)22年有筆投資 收益虧損做進(jìn)24年里,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增填寫(xiě)在哪個(gè)表中。
一般納稅人固定資產(chǎn)清理,汽車(chē)清理開(kāi)票怎么開(kāi),開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn),醫(yī)療跟生育合并了,填工商年報(bào)的時(shí)候,單位繳費(fèi)基數(shù)要怎么樣填寫(xiě)
老師,如果這個(gè)人一個(gè)月只領(lǐng)了400的勞務(wù)費(fèi),并且開(kāi)具收據(jù),可以稅前扣除嘛,那還需要代扣個(gè)稅嘛
同學(xué)你好 如果這個(gè)人一個(gè)月只領(lǐng)了400的勞務(wù)費(fèi),并且開(kāi)具收據(jù),可以稅前扣除嘛,那還需要代扣個(gè)稅嘛——可以扣除,不需要代扣個(gè)稅