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1、2021年1月1日從銀行借入半年期、利率3%的借款50,000元已存入賬戶。該借款每月計算利息,月末支付息,到期利隨本清。2、上題還本付息方式改為:每月付息,到期還本。其他資料不變。3、2021年1月2日從銀行借入2年期、利率5%的借款200,000元。用于廠房工程建設。該工程于2004年12月31日竣工交付使用。借款每年計息,到期一次還本付息。4、發行2,000萬股股票,面值1元/股,發行價5.3元/股,費用0.01元/股,款項已存入銀行。5、接受捐贈設備一臺,市場價100,000元,適用所得稅稅率33%。6、受到投資者投入原材料一批,雙方協商作價250,000元。怎么寫會計分錄

2021-09-26 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 14:13

1借銀行存款50000 貸短期借款50000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:14

借財務費用125 貸應付利息125

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:14

借應付利息1500 短期借款50000 貸銀行存款51500

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

2借銀行存款50000 貸短期借款50000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

借財務費用125 貸應付利息125

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

借應付利息125 貸銀行存款125

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

3借銀行存款200000 貸長期借款200000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:16

借在建工程200000 貸銀行存款200000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:18

借在建工程10000 貸應付利息10000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:18

借固定資產220000 貸在建工程220000

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快賬用戶2225 追問 2021-09-26 14:19

舞歌有限責任公司2021年7月發生下列財務活動:1.本月生產車間領用材料145 000元,其中生產產品耗用142 000元,車間一般耗用3 000元。2.結算本月生產車間應付職工工資23 000元,其中生產工人工資18 000元,車間管理人員工資5 000元。3.按照應付工資總額的14%計提職工福利費。4.從銀行提取現金23 000元,以備發放工資。5.以現金23 000元發放職工工資。6.生產車間從材料倉庫領用勞保用品2 100元,辦公用品160元。7.月末,計提生產車間固定資產折舊費2 800元。8.月末,預提生產車間固定資產修理費l 000元。9.月末,攤銷應由本月生產車間負擔的保險費

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:19

4借銀行存款10580 貸股本2000 資本公積股本溢價8580

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:19

5.借固定資產100000 貸營業外收入100000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:20

6借原材料250000 貸實收資本250000

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快賬用戶2225 追問 2021-09-26 14:22

第五個,不交稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:24

題目沒說我都沒有考慮的

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快賬用戶2225 追問 2021-09-26 14:26

那第二個業務呢,會計科目

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:28

會計分錄我全部發給你了

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快賬用戶2225 追問 2021-09-26 14:30

舞歌有限責任公司2021年7月發生下列財務活動:1.本月生產車間領用材料145 000元,其中生產產品耗用142 000元,車間一般耗用3 000元。2.結算本月生產車間應付職工工資23 000元,其中生產工人工資18 000元,車間管理人員工資5 000元。3.按照應付工資總額的14%計提職工福利費。4.從銀行提取現金23 000元,以備發放工資。5.以現金23 000元發放職工工資。6.生產車間從材料倉庫領用勞保用品2 100元,辦公用品160元。7.月末,計提生產車間固定資產折舊費2 800元。8.月末,預提生產車間固定資產修理費l 000元。9.月末,攤銷應由本月生產車間負擔的保險費

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:30

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2021-09-26
1借銀行存款500000 貸長期借款500000
2022-11-08
你好,學員這個就是正常的本金乘以利息的
2022-10-23
你好,是需要做這些業務的分錄嗎??
2022-02-21
你好,是需要做這些業務的分錄嗎??
2022-02-21
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