你好,?如果是發票收到了,沖銷計提分錄,然后根據發票做利息分錄?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
收到發票的話,還是入財務費用 然后進項稅 貸方科目的話怎么做的呢
你好,貸方是銀行存款等科目?
這樣不對啊,我平時銀行存款就已經付了做了銀行存款的,在做一次不就做重復了嗎,因為每個月計提了利息,下個月付款的時候就是做的 其他應付 貸方 銀行存款 ,但是發票一般都是半年才開一次
你好,沒有重復啊,整個過程就只做了一筆支付利息分錄啊?
我意思是就是付了利息了就已經做了貸方銀行存款了,但是收到發票的時間和付款時間有間隔
你好,付了利息了就已經做了貸方銀行存款了,當時支付利息你做的分錄是?
借方其他應付款款 貸方銀行存款
計提時候是 借方財務費用 貸方 其他應付款
你好,那現在只需要做計提分錄就好了 借:財務費用,貸:其他應付款? 就不需要再做支付分錄了?