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#提問#我公司給單位借款,每個月計提利息,借方 財務費用 貸方 其他應付款 如果是發票收到了該怎么入賬呢

2021-09-24 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-24 11:13

你好,?如果是發票收到了,沖銷計提分錄,然后根據發票做利息分錄?

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快賬用戶5261 追問 2021-09-24 11:15

收到發票的話,還是入財務費用 然后進項稅 貸方科目的話怎么做的呢

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:16

你好,貸方是銀行存款等科目?

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快賬用戶5261 追問 2021-09-24 11:17

這樣不對啊,我平時銀行存款就已經付了做了銀行存款的,在做一次不就做重復了嗎,因為每個月計提了利息,下個月付款的時候就是做的 其他應付 貸方 銀行存款 ,但是發票一般都是半年才開一次

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:18

你好,沒有重復啊,整個過程就只做了一筆支付利息分錄啊?

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快賬用戶5261 追問 2021-09-24 11:19

我意思是就是付了利息了就已經做了貸方銀行存款了,但是收到發票的時間和付款時間有間隔

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:20

你好,付了利息了就已經做了貸方銀行存款了,當時支付利息你做的分錄是?

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快賬用戶5261 追問 2021-09-24 11:21

借方其他應付款款 貸方銀行存款

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快賬用戶5261 追問 2021-09-24 11:21

計提時候是 借方財務費用 貸方 其他應付款

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:21

你好,那現在只需要做計提分錄就好了 借:財務費用,貸:其他應付款? 就不需要再做支付分錄了?

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