你好, 借:管理費用---福利費 貸:銀行存款
公司中秋節(jié)買的月餅給員工送,計入什么
想問一下公司買月餅送給員工應該怎么做分錄?
請問公司買月餅送給員工,怎么寫分錄?
公司購買月餅發(fā)放給員工怎么做分錄
公司采購月餅27412元送給客戶和員工怎么寫分錄做賬
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
老師,有人說要寫應付職工薪酬?
如果你金額大,是通過應付職工薪酬的。但是你買的是月餅,金額比較小,不通過應付職工薪酬也是可以的
老師,要是按照最正規(guī)應付職工薪酬的,應該怎么寫分錄?
借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 然后 借:應付職工薪酬r 貸:銀行存款
老師,買月餅是公司的支出所以是管理費用,為什么應付職工薪酬是增加的?
是通過應付職工薪酬過度的
老師,那公司應付職工薪酬是增加了嗎?
是的,這個分錄是增加的
老師,我就不明白他怎么是增加的?增加了什么?
增加了應付職工薪酬啊,標準的是要通過應付職工薪酬來過渡的
老師,就是為什么增加了應付職工薪酬嘛?
應付職工薪酬是過渡的,你不能光看一個分錄,要把后面的分錄連在一起看的
老師,但是不用應付職工薪酬反應不了這是員工的薪酬吧? 就比如剛才那個 借,管理費用 貸,銀行存款 只能反應公司買了個東西在用,對不?
是的,這個是簡化的分錄,相當于是買幾盒月餅,沒多少錢的
是買了幾個月餅而已,但是那怎么能反應出來是員工的福利費?怎么能和員工福利費扯上關系?
在管理費用下面,放在福利費,或者是非貨幣性福利二級科目里面,這樣就可以的
老師,你的意思是管理費用下設一個二級科目?
你好,我的意思是管理費用下設一個二級科目