你好,沒有開進發票來的,你可以暫估入庫的。
老師好,供應商的貨已經收到,本來答應也開票過來,但是某些原因發票要下月開出,但是貨已經再次銷售了,且已經開了銷售發票,請問對應做賬來說,是把銷售的發票作廢下月再開好,還是不作廢好。
老師,請問我們有些供應商提前開了發票過來,實際還沒供完貨,供應過來的貨已經銷售出去了,但有些供應商供了貨有還沒開發票過來,供過來的貨也已經銷售出去了,結轉成本時怎么處理呢?
從供應商那里拿貨,貨物已經銷售出去了,供應商才開發票過來,可以嗎?一般供應商開發票過來有時間限制嗎
老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度
做了暫估入庫的,沒開發票的部分需要等開來才能結轉對嗎?
你好,暫估入庫,你銷售出去就可以,按照暫估的這個結轉成本。