直接進入費用也可以?
老師:我們公司注冊資本50萬,之前一直零申報,上個月慢慢有了幾十萬的業務,購買了一個車間使用的凈化傳遞窗我是直接入固定資產,每月攤銷還是直接走成本一次攤銷唉,糾結中
一家餐飲公司現在裝修期間,裝修費用記長期待分攤費用,空調桌椅 廚房設備等計入固定資產。請問老師就像買辦公用品還有些管理費用,因為是老板直接就把錢給支付了。因為還沒有開業,公司賬上也沒錢,也沒收入。只有支出,還是老板私人微信付的錢。現在就是賬上沒錢,沒收入,只有支出。我從怎么做賬啊?
老師請問餐廳購買一臺微波爐300塊錢,是上固定資產每個月攤銷還是直接進入費用。謝謝
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報銷的, 1、購入時:借 固定資產 4000 應交稅費-進項稅 520 貸:其他應付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費用 300 貸 累計折舊 300 3、沒滿一年就離職了 電腦也不報銷了,做固定資產清理 借:固定資產清理 3700 累計折舊300 貸:固定資產4000 我想請教老師的問題是接下來怎么沖其他應付款啊,是這樣做嗎:借 其他應付款 4520 貸:固定資產清理3700 營業外收入820 煩請老師幫忙解答,總覺得貸營業外收入怪怪的。謝謝老師
老師,您好。我公司現采購一批學生宿舍窗簾,總價50萬元。請問這批窗簾賬務上如何處理?是放固定資產進行折舊?還是放長期待攤費用攤銷?然后這個折舊或者攤銷的年限怎么劃定?謝謝您。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這個應該計入什么費用
你好管理部門用記管理費用?
廚房用,應該計什么
員工免費食堂記福利費用。