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請問老師,以公司買的一輛車含稅價361000,做固定資產入賬時,以不含稅319469.03+購置稅31946.90入的原值,使用年限5年,殘值率5%,今年因為出了事故,據說已被拍買,9月通過私人賬戶轉了253800回來公司賬戶,備注的是車的殘值款,現在這種情況應該怎么處理?

2021-09-18 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-18 10:30

你好 借銀行存款 累計折舊 貸固定資產 資產處置損益

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快賬用戶3882 追問 2021-09-18 10:36

借:銀行存款253800,累計折舊我算了不是我們已計提的折舊數,貨:固定資產的金額是多少了(是收到253800的錢嗎)資產處置損益是入賬原值351415.93-253800=97615.93嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:43

借:銀行存款253800,累計折舊--是賬上已經計提的折舊,貨:固定資產的金額是原值的金額的,資產處置損益是入賬原值減去折舊,與收款的差異的

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快賬用戶3882 追問 2021-09-18 10:56

銀行存款2538000+累計折舊50076.81=303876.81,貸:原值351415.93,處置損益是351415.93-累計50076.81,收款差異是多少,這個怎么不平呢?借:加起來只有303876.81,貸:原值就是351415.93,處置損益得是負數才平嗎?這里不懂

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齊紅老師 解答 2021-09-18 11:03

處置損益得是負數,就是在借方,這個是根據差額放入借方貸方的

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快賬用戶3882 追問 2021-09-18 11:25

我這沒有資產損益這個科目,進待處理財產損溢這個科目對嗎?

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快賬用戶3882 追問 2021-09-18 12:03

老師,請問,進完待處理財產損溢后,借方有了金額,填資產負債表時,這個金額 填在哪一欄上呢

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齊紅老師 解答 2021-09-18 13:00

沒有的話,記入營業外收支科目的

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快賬用戶3882 追問 2021-09-18 13:08

老師,有待處理損溢這個科目的.營業外收支在利潤表,待處理財產損溢在資產負債表,這個金額填哪里才對

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齊紅老師 解答 2021-09-18 13:26

待處理財產損益是中轉科目,最終要轉到營業外收支的

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快賬用戶3882 追問 2021-09-18 15:13

雖然還不是很清楚這個營業外收支怎么轉過去,但還是謝謝老師的耐心指導

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:14

不客氣,學員,祝你中秋節快樂

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快賬用戶3882 追問 2021-09-18 15:32

也祝老師中秋快樂!

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:41

非常感謝學員,老師應該的

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你好 借銀行存款 累計折舊 貸固定資產 資產處置損益
2021-09-18
您好,同學,您的題目不完整哦
2023-05-19
學員你好,分錄如下 借*固定資產清理40累計折舊200固定資產減值準備60貸*固定資產100
2022-12-26
同學。 你好,計算當中。
2022-10-22
您好 借:固定資產 522000 應交稅費-應交增值稅(進項) 67860 貸:銀行存款 589860 固定資產6月份投入使用,7月份開始計提折舊。月折舊額=(522000-0)/5/12=8700元 借:制造費用 87000 貸:累計折舊 8700 2020年12月31日該設備發生減值,2020年12月31日該設備賬面價值=522000-8700*6=469800元,可收回金額為436000元,固定資產以賬面價值與可收回金額孰低計量。賬面價值大于上可收回金額,需要計提減值準備 借:資產減值損失 33800 貸:固定資產減值準備 33800 (4)2021年1月該設備折舊=436000/4/12=9083.33元 借:制造費用 9083.33 貸:累計折舊 9083.33 (5)2021年12月31日該設備是未發生減值,2021年12月31日該設備賬面價值=436000-109000=327000元,可收回金額為350000元,固定資產以賬面價值與可收回金額孰低計量。賬面價值小于上可收回金額,不需要計提減值準備。固定資產減值準備計提后的后續期間不可轉回。
2021-12-24
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