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Q

老師,就是我們和隔壁廠公用一個電表,我們每個月付給供電局,然后我們開發票給他們,他們付我們電費。這個成本怎么做?

2021-09-18 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-18 10:29

同學你好 計入其他業務收入

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快賬用戶8304 追問 2021-09-18 10:30

那怎么結轉成本

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:34

借其他業務成本 貸銀行存款

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快賬用戶8304 追問 2021-09-18 10:37

入收入的時候,是借,應收,貸,其他業務收入,如果按老師這樣結轉成本,那應收就會一直掛著呢

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:42

你后期不收錢嗎 要收錢的

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快賬用戶8304 追問 2021-09-18 10:45

收錢啊,因為掛的應收,就是沖應收,老師你結轉成本的時候沖銀行,那和銀行不是會對不上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:50

結轉時候吐過還不付那就 借其他業務成本 貸其他應付款

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快賬用戶8304 追問 2021-09-18 10:54

結轉的時候已經付了,可是我這邊收到錢是借銀行,你結轉成本是貸銀行,一借一貸不是0嗎?那和銀行余額不對上,老師,我說的是這個問題

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齊紅老師 解答 2021-09-18 11:00

就是零呀 你有利潤的話結轉損益就出來差額了

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快賬用戶8304 追問 2021-09-18 11:03

這樣會導致銀行余額和出納不一樣,后面做賬不是都對不上嗎?

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快賬用戶8304 追問 2021-09-18 11:04

這個電費是沒利潤的

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齊紅老師 解答 2021-09-18 11:07

為啥不一樣?難道你們不付電費嗎?

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同學你好 計入其他業務收入
2021-09-18
隔壁廠要付錢給你嗎
2021-11-27
你好 問下稅務局允許你們偶然業務自己開發票吧 你這個有利潤的嗎
2020-12-29
你好,對方要發票嗎?一般是企業開不出發票的。
2021-09-09
你好,需要開票,正常開就行了
2021-09-09
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