同學你好 計入其他業務收入
你好.我們是建好的廠房給別人租賃.我們從電力局買的電費.然后每個廠房根據他們的電表給我們企業交電費.讓我們給他們開發票.這個怎么開.
老師您好,隔壁公司借用我們廠的電,給我們交的電費是他們個人戶打到我們公戶的,需要給他們開發票嗎,怎么處理發票的事啊
老師您好,隔壁公司借用我們廠的電,給我們交的電費是他們個人戶打到我們公戶的,需要給他們開發票嗎,怎么處理發票的事啊
老師,就是我們和隔壁廠公用一個電表,我們每個月付給供電局,然后我們開發票給他們,他們付我們電費。這個成本怎么做?
我們是一個園區,我們公司是園區的管理者。每個月的電費我們是一次性付款給供電公司,然后再向各企業收取。這個收取電費我們可以開發票給他們嗎
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
那怎么結轉成本
借其他業務成本 貸銀行存款
入收入的時候,是借,應收,貸,其他業務收入,如果按老師這樣結轉成本,那應收就會一直掛著呢
你后期不收錢嗎 要收錢的
收錢啊,因為掛的應收,就是沖應收,老師你結轉成本的時候沖銀行,那和銀行不是會對不上嗎?
結轉時候吐過還不付那就 借其他業務成本 貸其他應付款
結轉的時候已經付了,可是我這邊收到錢是借銀行,你結轉成本是貸銀行,一借一貸不是0嗎?那和銀行余額不對上,老師,我說的是這個問題
就是零呀 你有利潤的話結轉損益就出來差額了
這樣會導致銀行余額和出納不一樣,后面做賬不是都對不上嗎?
這個電費是沒利潤的
為啥不一樣?難道你們不付電費嗎?