你好,可以的。這個不是工程類的,你發給對方是可以的??梢缘模灰欢ǖ?/p>
老師,我想請問一下,有沒有這種情況,一家園林綠化工程公司,接的有個甲方是政府的項目,這個項目合同金額2.5億,在項目正式開工前,甲方(發包方)就要求乙方(總承包方)按照合同金額把票全部開給甲方?
老師想請問一下我司簽的是物業管理合作協議,那開票內容必需是物業管理費嗎?還是可以開綠化養護呢
老師請問一下我司接了一項目是綠化養護的,我司是總包方,現在發包出去項目是物業管理這可以嗎?就是我司總包方開具給業主方的發票內容是綠化養護服務;而分包方開給我司的發票是物業管理費,可以嗎?還是一定要一致開綠化養護嗎
你好!我想要咨詢一下,就是我們有個綠化專業分包項目,該項目是市政道路工程項目,是總包單位將該項目的綠化養護部分分包給我們公司施工,就是有個問題,總包單位跟業主是在2016.5.1之前簽的老項目,而我們承接的綠化專業分包跟總包是在2016.5.1之后簽訂的合同,那么這樣我們可以跟總包一樣享受簡易計稅嗎?我覺得應該不行吧!要看我們跟對方簽的時間吧
老師,公司是做園林綠化施工的,一般納稅人,現在有個綠化養護的項目,公司經營范圍有這項業務,綠化養護開6%的票給對方,之前綠化施工屬于建筑都開的9%的票,電子稅務局核定的9%增值稅,現在我要開6%的票是直接開,還是要在電子稅務局核定6%增值稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師可以說的具體些,那些項目才需要開 一 一 對應的發票內容呢?
你要按照實際業務來開啊,你開物業管理費,這個只能說是打擦邊球。你開了之后,還是有風險的
但我司確實與分包方 簽的物業管理合作協議
但是在這物業管理里包含了有綠化養護的
這個能夠分開,那么分開來開票。如果不能夠分開,那么以主要業務為準更合適的
他的內容包括三個方面:一是綠化養護;二是綠化垃圾清運;三是臨時保潔 ;但是他的發票就開的是物業管理
這個可以要求對方按照實際內容來開的