這個只能紅沖,同學,對方已經 抵扣了,對方在開票系統里申請紅沖
老師,問一個問題,別人公司給開的專票已抵扣,現在票需要作廢,是不是我們這里先進項稅轉出才可以,對方才能作廢重開?具體是步驟是什么
你好,老師,問下,就是對方公司開進來的一張發(fā)票我這邊已經抵扣了,但是現在對方需要作廢,這邊也已經作廢,但是增值稅這邊已經抵扣了,那現在進項稅額轉出的話該如何做分錄
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經做賬也已經抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經作廢,對方還應該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,我發(fā)現9月里有一張成本票對方開錯了,但9月已經勾選抵扣了進項,現在需要對方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負數3,在本月申報表填進項稅額轉出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對嗎?老師
你好老師,上個月我們對方給我們開具了2張發(fā)票,我們公司已經勾選了,對方公司這兩張發(fā)票當月已經作廢了并當月開具了新的發(fā)票出來。作廢的那兩張發(fā)票我是不是要做進項稅轉出呢?賬上我不需要做任何賬,只是報稅的時候做進項稅轉出就行
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發(fā)現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
公司認繳注冊資金是2000萬,2019年的公司,一直沒做過實繳,現在章程是到2030年實繳單位,我現在該怎么辦呢?老板現在投入的錢都給做成實收資本嗎?轉款是都寫的借款,一次一般轉入公司幾十萬,
我們這邊是不是先進項稅額出了,對方才能紅沖?還是
不用,對方開了紅沖,你們直接在原來的憑證作紅字就行
老師,專票是8.18開的,我們購買方已抵扣,具體流程我們購買方應該怎么做?銷售方應該怎么做?謝謝
同學就是購買方提出發(fā)票紅字申請,你們這邊開紅字發(fā)票
購買方填寫個信息表,進項稅額轉出,給銷售方一個申請表,銷售方就可以紅沖,然后紅沖以后開的票還要給購買方對嗎?
對的,對方要做賬的,同學
那之前開的票作廢了是不是購買方需要退給銷售方
對到給扣了就給不了你們了
?就是要不要給銷售方了
不給了,因為已經抵扣了。不需要給銷售方了
就是進項稅轉出來也不需要再給了對吧老師
對的,同學,是這樣的