借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
老師,上個月沒抵扣的應交稅費-待抵扣進項稅額,這個月抵扣了,怎么做分錄?
請問老師,這個月進項票已抵扣,下個月要做進項稅額轉出,這個分錄要怎么做賬?
上個月的進項稅額已認證抵扣,這個月轉出該怎么做分錄?
上月已做待抵扣進項稅,這個月稅金已抵扣,請問要怎么做分錄
老師,請問我上個月發票做到待抵扣進項稅額,我6月份抵扣了,怎么做分錄
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
原材料退貨,開具了紅字發票請問怎么做賬,稅金有點不明白
借:原材料? 負數 貸:應付賬款? 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? 正數