您好, 這個不需要拿出來的
我6月份入賬了一張專票,9月做了紅沖(專票,被作廢了)6月份的第一聯憑證票可以取出來給對方公司嗎?
老師想請問下,8月份開的票,9月份紅沖了,8月份還要入帳嗎?還是8月份先做進去,到9月份的時候在調出來,
8月份確認的收入,9月份紅沖了,8月份第一聯已記賬,9月份還需要把第一聯拿出來嗎
老師,8月份的發票客戶說開錯了,已經跨月了,只能沖紅,但是8月份的時候我已經做賬把記賬聯附在記賬憑證上了,現在需要撕下來跟2-3聯放在一起嗎?
老師,8月份開票3000噸,9月份已經認證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現在10月份發現8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應該紅沖3000噸還是3000-188噸?
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
9月份紅沖分錄后面附上已記賬的第二、三聯和負數發票對嗎,還有負數申請表是嗎
對的, 后面附上這些就行了