發(fā)票是怎么開(kāi)的呢
代理銷售公司,收到加盟商5萬(wàn),轉(zhuǎn)成本給總部4萬(wàn),總部按4萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)折成商品6萬(wàn)發(fā)給代理,代理折成商品5萬(wàn)給到加盟商,老師,想請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?
3.銷售產(chǎn)品1批, 產(chǎn)品標(biāo)價(jià)420萬(wàn)元,給予購(gòu)貨方20萬(wàn)元商業(yè)折扣,按照扣除商業(yè)折扣后的金額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品成本為220萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到。 4.銷售原材料材料1批,該批材料成本為5萬(wàn)元,銷售價(jià)格為10萬(wàn)元,增值稅1 .3萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 5.向本公司行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。該產(chǎn)品的實(shí)際成本為4萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)為6萬(wàn)元。
1)2日,向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。(2)10日,因部分A商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已驗(yàn)收入庫(kù),其余價(jià)款收到。(3)15日,甲公司將部分退回的A商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件,該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為。萬(wàn)元(與計(jì)稅價(jià)格一致),實(shí)際成本0.3萬(wàn)元。20日,收到受托方發(fā)來(lái)的代銷清單,本月代銷B商品2000件,售價(jià)是50元/#本每件20元,按照售價(jià)10%支付手續(xù)費(fèi)。企業(yè)已經(jīng)對(duì)方收到扣除手續(xù)費(fèi)后的價(jià)款(5)25日,出售原材料一批,收入100萬(wàn)元,成本68萬(wàn)元,價(jià)稅款存入銀行。要求:(1)逐筆編制甲公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)(2)計(jì)算用公司6月份營(yíng)業(yè)收入總額
2021年6月1日,大理上關(guān)瑞美公司(一般納稅人)銷售一批商品給華達(dá)公司,售價(jià)1000萬(wàn)元,增值稅稅額130萬(wàn)元,成本800萬(wàn)元,大理上關(guān)瑞美公司已確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品成本,款未收,9月8日因商品質(zhì)量問(wèn)題,楚雄華達(dá)公司發(fā)生銷售退回,大理上關(guān)瑞美公司已收到6月1日銷售給楚雄華達(dá)公司的全部商品。請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
2021年6月1日,大理上關(guān)瑞美公司(一般納稅人)銷售一批商品給華達(dá)公司,售價(jià)1000萬(wàn)元,增值稅稅額130萬(wàn)元,成本800萬(wàn)元,大理上關(guān)瑞美公司已確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品成本,款未收,9月8日因商品質(zhì)量問(wèn)題,楚雄華達(dá)公司發(fā)生銷售退回,大理上關(guān)瑞美公司已收到6月1日銷售給楚雄華達(dá)公司的全部商品。請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對(duì)方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請(qǐng)問(wèn)我店有公費(fèi)團(tuán)建或者去旅游可以報(bào)銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過(guò)賬對(duì)賬嗎
老師,這樣的去年的應(yīng)收賬款,如何調(diào)平,回款時(shí)入得應(yīng)收,但之前根本沒(méi)下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費(fèi)用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒(méi)有經(jīng)過(guò)A的賬戶,我應(yīng)該怎么做賬最好
老師,房地產(chǎn)以房抵工程款,應(yīng)該以哪個(gè)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入?
天府通辦怎么改手機(jī)號(hào)
老師好 提取的年終獎(jiǎng)在申報(bào)企業(yè)所得稅表里,管理費(fèi)中填在哪一欄
加盟商不開(kāi)票
公司總部也不開(kāi)票
庫(kù)存差異不知道如何處理
沒(méi)有發(fā)票?你這是內(nèi)賬的嗎
是內(nèi)賬,公司總部不開(kāi)發(fā)票
內(nèi)賬直接按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就行了 就不用糾結(jié)了
那么請(qǐng)老師幫忙看下我的分錄,可以這樣操作嗎,我的庫(kù)存存在差異
一萬(wàn)的差額不是你們的利潤(rùn)嗎
我們有一萬(wàn)收入和進(jìn)出庫(kù)差額是利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存差做哪個(gè)科目
同學(xué)你好 這個(gè)利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才出來(lái)的
請(qǐng)幫忙看一下我的分錄,應(yīng)該怎么做
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 這樣做
我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),實(shí)際庫(kù)存商品未入庫(kù)
先暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
發(fā)出商品價(jià)值實(shí)際大于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你得按照實(shí)際發(fā)票來(lái)的
哎,不知道怎么處理
需要按照實(shí)際發(fā)票來(lái)的哦
聽(tīng)不懂,搞不明白
就是按照你收到的發(fā)票來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)