你好,如果有錯誤,是可以紅沖的?
你好 我先問下 5月開的紙質普票 現在可以用電子票紅沖嗎
你好,7月份開的紙質電子普通發票,9月份還可以紅沖嗎
你好,元月份開了一張紙質增值稅普票,現在需要紅沖,但是紙質用完了,現在是電子發票。怎么紅沖?
用普通發票紙質版的開的藍票,可以用電子的普通發票開紅沖嗎
請問以前月份開的紙質普通發票可以用全電發票系統紅沖嗎?怎么操作呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
紅沖和作廢都可以吧,跨月了
你好,跨月了,只能紅沖,無法作廢的
怎么紅沖呢
你好,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后錄入通知單號碼開具負數發票
是紙質版普通發票
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
普通發票紅沖還要填紅字信息表嗎,也不存在認證的問題
你好,是的,需要填寫紅字信息表的
可不可以開一張同樣金額的負數發票
你好,紅字發票就是負數發票,說法不同一個意思啊
如果發生退貨,也是要開負數發票,也要填信息表?
你好,是的,是這樣的?
你說的這種是用的什么開票盤?
你好,就是航天信息的報稅盤