沒問題,滯納金,下個月在做帳也可以。
老師,想問下,我單位2017年的異常專用發票,我想在這個月把進項稅額轉出,請問用相應的轉出附加稅嗎?
老師,想問一下,我這個月把之前的異常發票,做了進項稅額轉出分錄,產生的滯納金憑證可以在下個月做嗎?
老師我想問一下,關于11月福利費的進項稅額我不小心抵扣了,忘記做進項稅額轉出,我這個月更正再在這個月的納稅申報中做進項稅額轉出可以嗎?
老師,你好,我想請教一下,我這邊有個單位幾年前的兩份發票有異常,當是沒有進項稅額轉出,在7月份的時候進項稅額轉出的直接交的增值稅,這樣的話我應該怎么做憑證?
老師我想問一下,6月已認證的發票進項稅額比銷項稅額多了,7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現在我繳納了7月的稅用到了上期認證的進項稅額發票,這個憑證又怎么做呢?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~