適當(dāng)?shù)牡挚垡稽c(diǎn) 多多少少的交一點(diǎn)稅款。
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
老師,請(qǐng)問實(shí)際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點(diǎn)稅不那么容易被稅局查,請(qǐng)問比如我七月開了一張10萬的銷項(xiàng)票,但是我公司有合計(jì)10萬的進(jìn)項(xiàng)票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師,那個(gè)因?yàn)楣こ虥]完工,存在沒有確認(rèn)收入的部分,所有進(jìn)項(xiàng)一直比銷項(xiàng)多,那是先把進(jìn)項(xiàng)抵扣了去不交稅好還是先不抵扣那么多進(jìn)項(xiàng),適當(dāng)?shù)挚垡稽c(diǎn),交點(diǎn)稅呢
老師一般納稅稅率13%,那么不含稅收入1百70多萬,那么交多少增值稅合適?因?yàn)橛凶銐虻倪M(jìn)項(xiàng)稅額,我想交點(diǎn)稅不抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額,那么該交多少增值稅合適?
老師,本月收到的進(jìn)項(xiàng)都要入賬嗎,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),一部分進(jìn)項(xiàng)我只勾選,沒有確認(rèn)提交。不知道要不要先做賬,還是等抵扣時(shí)做賬。
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購進(jìn)嗎?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊(cè)資本?注冊(cè)資本實(shí)繳金額,需要幾年必須全額實(shí)繳?
老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實(shí)繳驗(yàn)資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來,否則需要交分紅稅,這個(gè)怎么操作會(huì)比較好
農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據(jù)可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會(huì)會(huì)捐款5000這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師:股權(quán)變更電子稅務(wù)有操作流程嗎?
老師,應(yīng)收與實(shí)收不一致,實(shí)收與票額一致,那應(yīng)收與實(shí)收的差額怎么處理
老師,網(wǎng)上變更公司法人,變更股權(quán),取消監(jiān)事,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個(gè)決議,為什么要提供兩個(gè)決議
發(fā)票里的項(xiàng)目名稱能改嗎?有農(nóng)副產(chǎn)品*陳皮改為禮品*陳皮
嗯,那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面還有十幾萬的余額在的話,我只要在180天的抵扣期限里面抵扣就可以了吧,這樣有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
現(xiàn)在已經(jīng)沒有時(shí)間限制了,這個(gè)180天已經(jīng)很久之前的了。
那這樣控制進(jìn)項(xiàng)稅額有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)橛袖N項(xiàng)一直沒有開
你好,你們有銷售出去嗎?你可以做無票收入不是嗎?
對(duì)方要開票的,只是沒有這么快,款也沒有到位,老板不想墊稅款
那你們自己需要控制著稅負(fù),你沒有開發(fā)票,這個(gè)稅款就先不要抵扣,不要認(rèn)證。
那可以現(xiàn)在先把前面的月份的發(fā)票抵扣掉,然后到這筆款要開票的時(shí)候拿后面月份的發(fā)票抵扣可以的嗎
可以的,可以這么做的。
老師,那如果下個(gè)月還有不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)10幾萬的話我是先抵扣這些不動(dòng)產(chǎn)部分的進(jìn)項(xiàng)還是抵扣購進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)呀
你好,哪個(gè)都可以的,現(xiàn)在抵扣是沒有時(shí)間限制的。
好的,老師,建筑行業(yè)增值稅稅負(fù)控制在多少比較合適,去年實(shí)繳的稅負(fù)是2%,
你好 在2%左右可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。