你好不需要的那邊已經知道了。
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
我公司是小規模納稅人,發票限額10萬元只剩3分了,但是現在有一筆350多萬的業務要開了,這個業務是別人掛靠我們公司的,100萬元的發票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人。現在的問題是1.這樣做對我公司風險大嗎?2.這樣方式領票,10月份的發票能領出來嗎?因為我們這里領票要先電子稅務局提交申請,審核通過了才能去大廳領取發票。
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
浙江地區,小規模電子普通發票,本來是單張額度為10萬,可領取25份,現在申請調整為100萬,可領取5份,我電子稅務局里面申請了,已經通過了,還需要通知稅管員嗎?
我們是小規模公司,發票是增值稅電子普通發票,單張發票是十萬以內的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網頁提額,選了一百萬以內的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調整發票用量或開票限額后,所有發票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規定,年應稅銷售額超過500萬元的小規模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調單份發票最高開票限額并增加發票用量,或上調單份發票最高開票限額并減少發票用量,或與主管稅務機關聯系。)
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發票怎么開明細
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
老師請問一下,企業所得稅年度申報廣告費怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調增金額?
老師好 內賬是假賬嗎
所得稅是按利潤總額還是按營業利潤算?
公司年收入不到5000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,百分之15左右,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填,外賬那邊做的年累計才7萬,稅負率百分之三左右
老師請問下我們公司的挖機去改田人工和機器是公司,油是對方出,我們應該怎樣開票?
中級可以帶計算器嗎?
公司買了一部手機,用于職工福利,設置了服務期限3年,該名員工到了第二年離職了,賬務如何處理
福利費的進項稅額不可以抵扣吧
可是有同學說,還是要跟稅管員說的,說稅管員還要來查賬的,我覺得如果這樣的話 稅管員豈不是很忙了
你好,我們這邊就是查賬之后才能增加的,也就是你已經申請通過了,已經查完賬啦。
好的謝謝
不要客氣,工作愉快。