你好, 1.做錯(cuò)的科目可以針對(duì)科目調(diào)整就可以了。 2.去年沒入賬的可以補(bǔ)錄,進(jìn)入以前年度損益,不去影響當(dāng)期利潤(rùn)。然后年終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就可以了! 3.如果白條入賬,是不能稅前扣除的,后期匯算清繳要調(diào)整納稅就可以了
老師 我想問一下,去年的賬別人入錯(cuò)一級(jí)科目了,也有很多白條做進(jìn)帳里了,已經(jīng)跨年了 并且去年12月開的發(fā)票沒有做進(jìn)帳,該怎么辦呢?
老師 我想問一下,去年的賬別人入錯(cuò)一級(jí)科目了,也有很多白條做進(jìn)帳里了,已經(jīng)跨年了 并且去年12月開的發(fā)票沒有做進(jìn)帳,該怎么辦呢?
請(qǐng)問老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票,但是之前會(huì)計(jì)沒有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦?
老師,有這樣一個(gè)情況,我們?nèi)ツ曩?gòu)買了38元的東西,但是沒開到發(fā)票,我做了暫估入賬,并且,去年已領(lǐng)取入成本。但是直到現(xiàn)在也沒開到發(fā)票來報(bào)銷,報(bào)銷人說他不報(bào)銷了,那我就要沖銷暫估并且調(diào)整成本,又跨年度了,我想請(qǐng)問我該如何做分錄呢,金額倒不大就38元
老師,問下,我公司是建筑公司,去年12月份別人給我公司開了勞務(wù)票,今年5月發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址錯(cuò)了,我還沒有入賬,對(duì)方已經(jīng)做了收入,現(xiàn)在怎么處理呢。
老師您好,確認(rèn)一下,2014年開的公司,哪年完成實(shí)繳?
3月底發(fā)工資,4月申報(bào)個(gè)稅,3月底發(fā)的工資扣的個(gè)稅是4月申報(bào)的嗎,怎么知道扣多少還沒申報(bào),
你好,請(qǐng)問一下我們是賣日用品的發(fā)物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續(xù)費(fèi)后給我們,我們給物流公司開發(fā)票還是給外地客戶開發(fā)票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用我會(huì)計(jì)報(bào)高了,專管員打電話讓調(diào)低,可是在A105000表中沒看到他調(diào)增的金額。我想問一下老師,他是怎么調(diào)的?在哪兒調(diào)的?
有個(gè)母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實(shí)收資本,都在一個(gè)月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學(xué)處理技術(shù)服務(wù),和物理處理技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問分別開具發(fā)票的稅務(wù)編碼是具體哪一個(gè)?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目支付盡職調(diào)查費(fèi)2萬元,為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)3萬元,向銷售部門經(jīng)理支付年度獎(jiǎng)金1萬元。在計(jì)算企業(yè)利潤(rùn)時(shí)為什么不按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。分?jǐn)傄陨系某杀尽F髽I(yè)利潤(rùn)減去分?jǐn)偟某杀尽6穷}目在計(jì)算利潤(rùn)時(shí),直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國(guó)企合作,一個(gè)月有50萬左右的采購(gòu)成本,然后國(guó)企開給我們的發(fā)票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個(gè)月開一次發(fā)票的。
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,我想問個(gè)問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
補(bǔ)錄是在今年的賬套補(bǔ)錄還是補(bǔ)錄在去年的賬套里?
老師那去年的報(bào)表要不要更正呢?
老師建議不改以前報(bào)表,入賬在今年。不影響當(dāng)期利潤(rùn),年終再把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配即可!