你好你進(jìn)項(xiàng)稅額勾選確認(rèn)了嗎?
老師,你好,我這邊申報(bào)增值稅,老是不成功,提示為獲取到進(jìn)項(xiàng)信息
請(qǐng)問老師申報(bào)不成功,反饋為未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息是哪里出了問題
老師,請(qǐng)問我申報(bào)個(gè)稅時(shí),發(fā)送申報(bào)后獲取反饋,總是顯示申報(bào)失敗?提示所屬期已申報(bào),請(qǐng)勿重復(fù)申報(bào),可是 我們這個(gè)月是沒有申報(bào)的,我是不是哪里操作有問題呢?
老師,我個(gè)稅申報(bào)出現(xiàn)如下提示,我2月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,去稅務(wù)局更正了以后,出現(xiàn)如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【2】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。
老師,公司員工涉及個(gè)稅匯算清繳退稅,已完成退稅申請(qǐng)的提交,但接到稅務(wù)局反饋信息稱未審核通過,查看原因是子女教育信息的問題,該員工未將子女教育信息做更新,現(xiàn)在已上大學(xué),但里面信息還是高中,是不是因?yàn)檫@個(gè)呢?但是在APP里面修改,總是提示需與扣除年度存在交叉,請(qǐng)問這應(yīng)該如何進(jìn)行操作呢
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)勾選申請(qǐng)?zhí)峤涣耍阏f的確認(rèn)是哪里?
老師看下是這樣的嗎
不是,是增值稅勾選平臺(tái)