你好,合并到一個月申報,通過自然人電子稅務局扣繳客戶端申報,一般是當月申報次月工資
個稅申報,假如7月份計提了工資,8月份未發,就O零申報,8月份又計提了工資,9月份發了7月和8月兩月的,申報時就分別再申報2個月嗎?
老師,現在9月份可以同時申報7月工資和8月工資兩個月的個稅嗎?在電腦個稅扣繳端上的操作有什么區別嗎?
9月份怎么申報8月工資的個稅啊?我們7月工資的個稅也沒申報,怎么申報啊?申報8月和7月工資個稅操作上有什么區別啊?
7月份的工資,8月份發放,是8月15號前申報7月份工資的個稅還是9月15號前申報7月份工資的個稅?
老師,報個稅是以實際發放工資申報。7月份的工資要8月底發放,那我需要9月份才申報這個個稅。如果8月份就報7月的,有沒有什么影響
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我想分開計算個稅,7月工資算一個個稅,8月工資算一個個稅出來
一樣的 現在個稅是按照全年收入計算,分開算和合并算一樣的
可是我們這邊要分開告訴員工7月和8月的工資多少啊?
扣了個稅才知道實發工資多少
工資表分開就行,申報合并申報問題不大