你好,你稅務局認可這個無償租賃就可以,但是有些部分是不認可的,因為去年匯算清繳結束的時候,很多學員過來說稅務局要求他們把與車相關的那些費用都調增。
老師好 我們公司名下沒有汽車,但是會有些關于汽車方面的報銷(平時業務需要,老板會開自己的車)。不給他報吧 也不合適。所以現在想讓老板和公司簽一份私車公用的協議,沒有租金,老板免費給公司使用,那么該車輛產生的費用可以報銷嗎 ? 合同不涉及金額是不是無效的啊
老板現在是公司最大的股東,平時辦公外出都是在用他自己的錢,也沒有報銷過。現在老板說讓我看一下能不能整個租車協議/車輛使用協議啥的,能讓公司公戶正常給他發工資的同時可以補貼車補和因辦公產生的油費過路費啥的…就是不想多上個稅,這個車補可不可以不并入工資里???有沒有什么好的建議呢
老師,公司要買一輛二手車,不過戶可以嗎?在別人名下是不是不可以報銷關于后續發生的油費,修理費等,還有要是過戶的話過戶到股東名下可以嗎?還是不買車就是租賃車輛,這樣會有什么納稅風險?那種方式合適,我們公司現在出去辦業務需要一輛車。還沒想好是買還是租,老師給指導一下.
老師,兩家公司甲是乙的股東,甲公司名下有一輛車子,給乙公司日常開展業務使用,不收乙的車輛租賃費,但是產生的車輛相關費用都是乙公司自己出,乙公司名下沒有車輛的話可以正常報銷車輛相關費用嗎?怎么處理比較好
老師,你好,請問個體工商戶,物流行業的,公司名下沒有車輛,要求員工帶車上崗,請問他車子產生的費用怎么入賬合理?公司與員工簽訂租車協議,約定月租金500元,租金直接在工資中發放,他的車子所產生的加油費,只要是開具了公司名稱的加油費就可以報銷了?經營所得申報里面也可以扣除嗎?有沒有金額的上限呢?謝謝
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?
好的 我明白了,剛問了一下大廳 還要去做備案,備案成功應該就可以的
可以的,稅務局認可就行。