你好,你做了勾選嗎?沒有勾選的話,把這個進項改成應交稅費待認證。
老師我想問一下幾個問題:一,發票章模糊了,不可以入賬嗎?能不能重新在上面旁邊蓋個章?二,我那個發票系統上和紙質發票號沒有核對就打印出來了,也就是說那個發票號不對,這樣能不能入賬,如果不能入賬要怎么辦?三,可能是打印機的原因,沒有把那個稅額完完全全的打印出來,這個發票要怎么辦?
老師我想問一下,前面幾個月的發票都沒有抵扣,也沒有入賬,上個月我就把發票全部入賬了,到時沒抵扣,后來想了下這樣做是不是有什么問題?現在要怎么辦?
老師您好,我想問下就是開錯了50幾張發票,然后也紅沖完了,現在紅字發票入賬,我還是要一張一張的做賬嗎,有沒有什么辦法就是把這些憑證做到一起
老師,我想下,每個月我們是根據抵扣認證的發票做賬,還是我這邊實際收到的所有的發票入賬,有些供應商是款還沒付,票就開了。這種情況我一般不抵扣,如果我不抵扣是不是就不需要做賬了
想問下實務中進項稅發票抵扣,現在沒有認證期限了,為什么不可以每個月的時候把全部的進項稅發票進行抵扣,何必要每個月進行湊票呢(按稅負),如果每個月都把該月的發票全部認證之后得話,那么抵不掉的不就會一直留底到里面嗎?這期抵不完,這次抵扣不完下次繼續抵扣,下次抵扣不完,下下次再次抵扣,不可以嗎?
七月份勾選了一部分,想給你說的6月份都已經入賬了,現在要怎么改
你好,借應交稅費,待認證貸應交稅費應交增值稅進項
六月份把之前沒有入賬的發票我就全部入賬了,到時也沒有銷項,沒有抵扣,七月份有就開了一張銷項發票,金額10萬的,稅額8256.88元,抵扣了8381元的樣子
沒有認證勾選的做上面的分錄紅沖了就可以的。
沒太明白你的意思
之前多做了鏡像,需要紅沖紅沖的分錄,我給你寫了。
那成本怎么辦?
你好,你的成本不影響的啊,你的成本是正確的,不是已經做了借主營業務成本。
你意思只把多出來的進項紅沖嗎?紅沖了后,后面在抵扣怎么辦
后期再抵扣,你勾選借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
是不是就用賬套上進項稅余額減去銷項稅余額,多出來的進項稅就做紅沖?
進項28016.1-銷項8256.88=19759.22 借:應交稅費待認證 紅字 貸:應交稅費增值稅進項稅 紅字 老師是這樣的嗎?
后期再抵扣的時候,你勾選多少做多少進項就可以啊,你交稅是這么做的。
因為我們這個是小公司,平時都是進項發票,幾乎沒有銷項,像這種情況是不是取得的進項發票可以先不入賬,等抵扣時再把發票入賬
你好是的,可以這么做的。
進項28016.1-銷項8256.88=19759.22 借:應交稅費待認證 紅字 貸:應交稅費增值稅進項稅 紅字 那我這個這樣做對嗎
這個分錄不是這么理解的。
分錄他的意思是之前沒有勾選,現在這個月勾選 不是用交進項減去銷項得出來的。
我現在的意思是針對現在賬上多的進項這部分要怎么辦?6月份做賬時這部分進項沒有抵扣,也沒有轉出
那你這部分勾選了沒有。