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老師我想問一下,前面幾個月的發票都沒有抵扣,也沒有入賬,上個月我就把發票全部入賬了,到時沒抵扣,后來想了下這樣做是不是有什么問題?現在要怎么辦?

老師我想問一下,前面幾個月的發票都沒有抵扣,也沒有入賬,上個月我就把發票全部入賬了,到時沒抵扣,后來想了下這樣做是不是有什么問題?現在要怎么辦?
2021-09-07 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-07 10:51

你好,你做了勾選嗎?沒有勾選的話,把這個進項改成應交稅費待認證。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 10:54

七月份勾選了一部分,想給你說的6月份都已經入賬了,現在要怎么改

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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:56

你好,借應交稅費,待認證貸應交稅費應交增值稅進項

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 10:59

六月份把之前沒有入賬的發票我就全部入賬了,到時也沒有銷項,沒有抵扣,七月份有就開了一張銷項發票,金額10萬的,稅額8256.88元,抵扣了8381元的樣子

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:03

沒有認證勾選的做上面的分錄紅沖了就可以的。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 11:31

沒太明白你的意思

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:36

之前多做了鏡像,需要紅沖紅沖的分錄,我給你寫了。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 14:07

那成本怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-09-07 14:17

你好,你的成本不影響的啊,你的成本是正確的,不是已經做了借主營業務成本。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 14:19

你意思只把多出來的進項紅沖嗎?紅沖了后,后面在抵扣怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-09-07 14:22

后期再抵扣,你勾選借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 14:47

是不是就用賬套上進項稅余額減去銷項稅余額,多出來的進項稅就做紅沖?

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 14:53

進項28016.1-銷項8256.88=19759.22 借:應交稅費待認證 紅字 貸:應交稅費增值稅進項稅 紅字 老師是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-07 14:55

后期再抵扣的時候,你勾選多少做多少進項就可以啊,你交稅是這么做的。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 14:59

因為我們這個是小公司,平時都是進項發票,幾乎沒有銷項,像這種情況是不是取得的進項發票可以先不入賬,等抵扣時再把發票入賬

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齊紅老師 解答 2021-09-07 15:01

你好是的,可以這么做的。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 15:04

進項28016.1-銷項8256.88=19759.22 借:應交稅費待認證 紅字 貸:應交稅費增值稅進項稅 紅字 那我這個這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 15:07

這個分錄不是這么理解的。

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齊紅老師 解答 2021-09-07 15:07

分錄他的意思是之前沒有勾選,現在這個月勾選 不是用交進項減去銷項得出來的。

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快賬用戶2574 追問 2021-09-07 15:09

我現在的意思是針對現在賬上多的進項這部分要怎么辦?6月份做賬時這部分進項沒有抵扣,也沒有轉出

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齊紅老師 解答 2021-09-07 15:14

那你這部分勾選了沒有。

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你好,你做了勾選嗎?沒有勾選的話,把這個進項改成應交稅費待認證。
2021-09-07
你好,之前做賬,分錄是怎么做的?
2021-08-09
你好,不可以的,這種有風險,因為你收到的發票不能提前做。
2023-03-30
你好;? ? 是的; 要 一張一張的重新做賬的;? ?你們是同一個業務發生的嗎? ?
2022-08-16
你好 1. 是的 如果你們當地沒有明確出文件 說不可以加蓋兩個章的話 是可以的 2. 不能入賬的 作廢重新開票的 3. 這個要作廢重新開票的 調試下打印機 是不是設置沒對
2020-08-13
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