你好 你接著之前的賬來做就可以
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
就是上一家公司轉(zhuǎn)讓的時候 留下了一些固定資產(chǎn) 我們現(xiàn)在已經(jīng)付過轉(zhuǎn)讓費了 但是對方?jīng)]有給我們開票,確認了對方不開票,怎么處理賬務(wù)?
老板名下有家A公司已經(jīng)轉(zhuǎn)讓出去,但是有一筆款未付清(對方已開發(fā)票也已經(jīng)認證了),現(xiàn)在對方跟我們要錢,我們怎么給呢
我公司是小規(guī)模企業(yè),租了別人倉庫,現(xiàn)在倉庫用不上,又轉(zhuǎn)租了,現(xiàn)在向?qū)Ψ绞针娰M,但是對方讓開發(fā)票,我們房東又沒給我們開,只寫了收據(jù),我們該怎么處理呢,能給對方開發(fā)票嗎?賬務(wù)處理怎么做啊
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報完第一季度的報表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費用嗎?
我們的分公司在報企業(yè)所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
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之前那些是別人家公司的財產(chǎn),怎么是接著做?
你們不是已經(jīng)變更了 成了你們的了
股權(quán)做了轉(zhuǎn)讓的不是嗎
轉(zhuǎn)讓的是場地
你好,之轉(zhuǎn)讓給你們場地也就是土地嗎?
你說的這個固定資產(chǎn)又是什么?
就是一家公司A要搬走了 然后呢有另一家公司B要租A的辦公室 然后B給A轉(zhuǎn)讓費 A留下了一些空調(diào)啊 桌子啊之類的固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)貸銀行存款,如果你們付了錢。
沒發(fā)票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。