你好,如果是和家甲的業務,還是需要支付給甲的。
增值稅申報附表二有個紅字專用發票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發票嗎?
老師好,個人供應商甲給我們代開了一張發票,備注欄注明了收款信息是乙,是稅務局開票的時候注明的。這種情況下,我們可以對應支付給這個乙嗎?
你好老師,我們是一般納稅人,材料商給我提供發票的時候,備注欄本來要寫A項目,可是開發票的時候備注欄寫了B項目,這樣可以用嗎?
我們公司從公賬上陸續付了17萬到個人卡上,對方甲到稅務局去問,說他是個體工商戶,甲開不了票給我們,然后甲就打算找另外一個人乙,叫乙個人去稅務局開票給我們,然后出個證明,證明是甲代乙收的款,可以這樣嗎?要怎么操作?誰出證明是甲代乙收款?
這是兩張我們的供應商代開普通發票,圖一供應商普票的備注欄注明有我們支付方:“代扣代繳個稅的信息內容”這是不是我們必須給人家代扣代繳個稅呀,可以不管它這樣的備注嗎? 我的意思是只按圖二類型做我們加工費的賬務和付款業務的會計處理行不???
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
他倆是一起的,就是同時拍攝,屬于攝影師。但是一個人開票收款。的,這種。
最好誰開票付給誰
好的知道了 謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評。