是的,也是按照6%計算。
請問老師,盒飯和套餐在稅金核算上都是用商家規定的價格進行核算稅金嗎?例如快餐店的一葷兩素+飯和配套的套餐:一杯飲料+茄子飯+咸菜,這兩種形式的。謝謝
請問老師,在餐飲業點飯菜的同時點飲料和單點飲料,這兩種形式下的飲料在稅率是都是13%嗎?謝謝
請問老師,餐飲業收費的餐盒和餐巾紙等按6%稅率計算嗎?謝謝
請問老師,餐飲店充值贈送盒裝月餅、酒和茶葉,也可以單獨銷售,那么單獨銷售的按13%稅率,充值贈送的按6%稅率視同銷售,對嗎?謝謝
老師好!我們小規模餐飲企業,商品編碼餐飲服務餐費的稅率是3%還是6%?若是6%符合免稅條件嗎?謝謝!
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么