你好 ;? ?借管理費用- 加油費貸銀行存款? ?
老師,你好!我們公司是一般納稅人,買了汽車開回增值稅專用發票,我們公司的進項比較多,購買的汽車不想抵扣,我該如何做賬?
老師您好。請問我們公司租賃經理的車跑業務,我們開的加油發票怎么入賬(有柴油和汽油)?我們是否應該跟領導簽訂租賃合同(分別兩個車型柴油車,汽油車開兩份合同及發票對嗎?),然后上哪里去開租賃?發票是上郵政代開嗎?
我們公司是一次性預付充值油卡1萬,車沒油了,公司員工就自己掂了錢給車加油200元,開了票,然后油卡沖上后,我們又給員工的車用油卡加油了,這個賬怎么做呢
我們公司名下沒有汽車,但是老板有好多加油發票,假如我們讓某個公司開汽車租賃發票,那是否意味我們公司的加油發票就可以用來入賬了?
老師,比如公司車加了200元汽油,拿回的發票我們應該怎么做賬
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我都計入車輛費了,可以嗎
還有好多是計入差旅費的,如果計入差旅費,需要其他什么附件嗎
?你好? 你們沒有加油費單獨的? 明細的話; 可以的 ;? 你出差發生的? ?可以計入差旅費的。 寫差旅費報銷單? 和發票? 以及銀行回單 做附件??