同學你好,請問固定資,產大修理轉入在建工程,需要附那些資料,——需要企業 自制的大修理審批單 處置報廢的配件要開發票嗎——需要 ?如果沒有開發票現金收款報稅怎么處理呢?——按無票收入報稅;
老師你好,請問固定資產大修理轉入在建工程,需要附那些資料,處置報廢的配件要開發票嗎?如果沒有開發票現金收款報稅怎么處理呢?謝謝
現在公司要解散了,一些固定資產還沒有折舊完就要處理。請問老師,1.如果我們將固定資產作報廢處理的收入需不需要開票。申報時是不是作不開票收入。2.如果將固定資產出售的話,怎樣做賬務處理?
老師好,7月已入賬的固定資產,8月發現開票信息有誤認證不了,發票退回重新開具,9月收到正確的發票,金蝶系統固定資產是卡片式錄入,不調整折舊,請問賬務還要處理嗎?9月的發票附在什么憑證后面,謝謝!
老師,我12月份才入職一家工業制造業企業。年底去車間盤點固定資產,發現一個問題,報廢了的資產,賬面之前沒入賬固定資產。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產盤盈的賬務處理嗎?因為已經報廢了,盤點的時候,據了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們去車間盤點生產設備那些,發現,盤點出賬面上沒有的報廢資產。這些資產,只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?