你好,對方開的是什么業務的,如果他是個體戶,沒有開戶的話可以使用的。
你好,請問我公司收到一張酒的發票用于報銷,但是發票上銷售方!沒有寫開戶行及賬號,這種情況這個發票合規嗎?能報銷嗎
收到一張個體工商戶開具的普通發票,稅率顯示免稅,銷售方開戶行及賬號那里空白,這張發票能入賬?什么情況能開具免稅發票?
甲方是水產品、農副產品銷售(一般納稅人),從乙方(個體工商戶)購進的水產品能不能,讓乙方開具增值稅普通免稅發票
老師你好,我想問一下:我是個體工商戶,對方要求開具3%的普通發票,普通發票是不可以抵扣的吧?在季度內,不超過30萬的收入,我開具普通發票是免稅的吧?所以就算我給對方開具3%的普通發票,我也是不需要交稅的吧?平時我開具的都是“通用機打發票”,上面是沒有顯示稅率的,這普通發票和“通用機打發票”有什么區別呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
購買的水泵。什么情況能開具稅率那里免稅的發票?
對方開錯了,他寫的稅率是免稅的嗎?
對方如果是小規模的,應該開1%的發票。
嗯,稅率那里免稅。對方是個體工商戶。
退回去重新開,你問一下他是不是開錯了。