你好 ;1.? ?你買的東西是 福利費(fèi)或者招待費(fèi)就得轉(zhuǎn)出的? 是的2;? 這個(gè)是可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。 不需要轉(zhuǎn)出的?
如果收到的增值稅專用發(fā)票不能抵扣,可以直接按含稅金額入賬嗎?還是需要先價(jià)稅分離,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
一般納稅人,受到在超市買東西的專用發(fā)票要按正常入賬然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎? 還有如果是買的辦公用品開的專票,比如買電腦開的專票,可以做入進(jìn)項(xiàng)嗎?那這個(gè)不用轉(zhuǎn)出了吧
老師,我們公司剛開辦現(xiàn)在是小規(guī)模但買車買東西給了專票,想問下怎么做賬?以后轉(zhuǎn)一般納稅人了還可以抵扣嗎,如果可以怎么做分錄,如果不行是不是把進(jìn)項(xiàng)票加到固定資產(chǎn)成本里?
1月買了固定資產(chǎn)10萬已正常入帳,已付款。發(fā)票11月到,發(fā)現(xiàn)是專票,去掉進(jìn)項(xiàng)稅后固定資產(chǎn)實(shí)際9萬。然后因?yàn)楣鞠硎芰撕喴渍魇?,每月進(jìn)項(xiàng)稅不能全額抵扣,假如這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅是1萬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2000?,F(xiàn)在這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄都應(yīng)該怎么做?
老師,普通發(fā)票的意義就是企業(yè)所得稅可以抵扣是嗎? 如果買賣雙方都是一般納稅人,能開專票一定都開專票是嗎?比如買辦公用品、差旅費(fèi)都開專票,那辦公用品和差旅費(fèi)相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了?
老師請(qǐng)問資產(chǎn)模塊怎么使用啊,感覺好復(fù)雜,錄進(jìn)去會(huì)自動(dòng)折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實(shí)際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請(qǐng)問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?有的話發(fā)一下模版
老板將個(gè)人的車過戶給公司,需要哪些費(fèi)用,還有流程是什么
純外貿(mào)企業(yè),A工廠的貨12月已經(jīng)拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-A工廠,還是貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報(bào)表嗎
老師,暫估的費(fèi)用匯算清繳如果我在4月份就申報(bào)了,5月份票來了可以不用調(diào)增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實(shí)際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請(qǐng)問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?
公司賬務(wù)交給第三方,現(xiàn)在公司給稅務(wù)局搖號(hào)列入風(fēng)險(xiǎn)管理,查到進(jìn)項(xiàng)大,少報(bào)收入,該怎么處理
b.c公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目,在a公司運(yùn)作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費(fèi)用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按五五分計(jì)算盈虧。 1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計(jì)算是否正確 2.各公司支付的費(fèi)用是否要計(jì)算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請(qǐng)問這道題第10小問,向稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào)的消費(fèi)稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費(fèi)稅,葡萄酒的消費(fèi)稅是可以抵扣的呀,但是標(biāo)答沒有抵扣,請(qǐng)問為什么?