你好; 你們是受托加工是嗎? 這個是賠償的話計入營業外支出
客戶提供材料委托我們公司加工,但是我們公司沒有廠房車間工人,做不了這個業務。我們可不可以以找另一家加工廠來加工這批材料,然后取得加工費的進項票再給客戶開加工費銷項,這樣可以操作不?
老師,你好,我們是加工廠,客戶來料加工,客戶有一批材料我們做廢了,現需要重新買材料給客戶加工,請問這批材料應該做到什么費用里,謝
請問一下,我們叫客戶幫我加工一下成為我們需要的原材料,未加工前的那些材料也是客戶,但是這里加工費要我們出,那么所產生的加工費我可以做入制造費用嗎?!
老師,請問我公司賣貨物,也有加工 。現在我們的客戶客戶提供一批貨物給我,我幫他加工,但是加工的過程中也用了我公司的材料(加工需要的材料)。用到我公司的材料和加工費 基本是各50%的,請問這種情況下我們是全額開加工費,還是加工是加工,提供那部分加工需要的材料就開貨物?
你好! 我們公司是來料加工,在加工過程中把客戶的原材料做報廢了,來料100個,報廢10個,這10和我們自己公司買原材料進來直接賠給客戶,這個科目怎么寫呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
是的,根據客戶圖紙加,加工做錯了,客戶那邊用不了,需要我們賠償,我們這邊重新購料加工
?你好 ;? ?計入營業外支出去處理。 這個是合同約定的。? 注明清楚的? ? 可以稅前扣除的??