借以前年度損益調整200 貸其他應付款200
你好老師,請幫忙看下分錄,哪塊做錯了,謝謝老師
老師你好!麻煩老師幫忙看一下回單分錄該如何寫?謝謝!
老師 麻煩幫忙看下分錄謝謝
您好老師,請問做完這張憑證后,報表就不平是什么原因,是我哪里做錯了,麻煩老師們幫忙看下,謝謝
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
借預計負債600 貸其他應付款600
借其他應付款800 貸銀行存款800
借以前年度損益調整90 貸遞延所得稅資產90
借應交稅費-應交所得稅120 貸以前年度損益調整120
借利潤分配未分配利潤170 貸以前年度損益調整170
借盈余公積-提取法定盈余公積17 貸利潤分配未分配17
未分配利潤的增加額是170-17=153
老師你好,我跟您講下我的思路,您的分錄我有點看不懂。是這樣的,首先賠款由800變成 600~最后的錢肯定是付600,所以最后會有借:其他應付款600,貸:銀行存款600,上個會計年度做賬:借:營業外支出800,貸:預計負債800,借:所得稅費用12 0,貸遞延所得稅負債120,那么日后事項調整,首先分錄全部推翻重做,就變成了我發給您的那個圖片,借:預計負債800,貸:以前年度損益調整200,其他應付款600,然后暫時性差異也推翻,借:遞延所得稅負債120,貸:以前年度損益調整120~ 對所得稅的影響也變成了以600為基數,整體-90
不對,我把分錄發給你了,你看看小
主要是您的分錄我沒看懂
哪一個不懂,這個是課本的例題
老師,麻煩你再確認下800變600首先第一步是不是這樣,畢竟最后付的是600
最后其他按應付款800貸銀行存款800