你好 ; 那你就別去勾選 做賬即可 ; 放著以后有問題在處理 ;稅務局問道在解釋
老師,想問一下,對方是小規模,我們年初開的增值稅專用發票給他們,但他們也沒有說他們是小規模,發票當時也沒有認證,那這樣我們的發票豈不是滯留發票了,這樣要如何處理呢?
老師您好!對方給我們公司開的專票開錯了,寄回去的發票他們紙質作廢了,系統沒有作廢,我這系統里還有顯示他們給我們開的發票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們如果不紅沖,我這里也不認證這張發票對我們會有什么影響嗎?
老師不知道誰給我們公司開了一張專票,問業務員都沒人知道,現在也沒有這張票,但是認證系統里面有,我該怎么處理呢?
老師不知道誰給我們公司開了一張專票,問業務員都沒人知道,現在也沒有這張票,但是認證系統里面有,我該怎么處理呢?
老師,對方開出的專用發票,我們沒有收到,但是在認證系統里可以查到,這樣該怎么處理?直接認證,讓對方給個復印件嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
會有涉稅風險嗎?
?你好 ; 這個不會;? 如果你沒有去勾選抵扣的話 就不會涉稅的??