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Q

14分配結轉本月應付供電公司電費7000元其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3.000元 生1/10品用2500元,車間用1,000元,行政管理部門用500元。 15、分配結轉本月職工工資40000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資15000元 生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資1700元,工廠行政管理人 員工資3,300元。 16計提本月固定資產(chǎn)折舊15500元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊10,00 0元,行政管理部門計提折舊5500元。 17攤銷應計入本月制造費用的勞動保護費800元;攤銷應計入本月管理費 用的保險費200元。 18預提應由本月負擔的短期借款利息200元 19、根據(jù)甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時比例分配本月發(fā)生的制造費用(本月甲產(chǎn)品 耗用6,000工時,乙產(chǎn)品耗用4000工時)。 20本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品1000件和乙產(chǎn)品1000件全部完工入庫,結轉其生產(chǎn) 成本。 21、結轉本月銷售甲產(chǎn)品500件的生產(chǎn)成本60000元,銷售乙產(chǎn)品500件的生 產(chǎn)成本40,000元。 22、將各收入、費用賬戶結轉“本年利潤”賬戶。 2

2021-08-30 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-30 08:52

你好請把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶2655 追問 2021-08-30 08:58

就是這樣啊

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齊紅老師 解答 2021-08-30 08:59

收入和費用就是你說的這幾個題目的數(shù)字對嗎

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快賬用戶2655 追問 2021-08-30 09:00

是啊對啊

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快賬用戶2655 追問 2021-08-30 09:00

14題到22題就是這樣

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:01

14、借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品3000 -乙產(chǎn)品2500 制造費用1000 管理費用500 貸銀行存款7000

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:02

15、借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品15000 -乙產(chǎn)品20000 制造費用1700 管理費用3300 貸應付職工薪酬40000

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:03

16、借制造費用10000 管理費用5500 貸累計折舊15500

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:04

17、借借制造費用600 管理費用200 貸長期待攤費用800

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:04

18、借財務費用200 貸應付利息200

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:05

19、制造費用金額合計是1000%2B1700%2B10000%2B600=13300 甲產(chǎn)品分配=13300*6/10=7980 乙產(chǎn)品分配=13300*4/10=5320

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:06

借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品7980 -乙產(chǎn)品5320 貸制造費用13300

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:07

20、甲產(chǎn)品成本是=3000%2B15000%2B7980=25980 乙產(chǎn)品成本是=2500%2B20000%2B5320=27820

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:08

借庫存商品-甲產(chǎn)品25980 -乙產(chǎn)品27820 貸生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品25980 -乙產(chǎn)品27820

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:08

221借主營業(yè)務成本100000 貸庫存商品-甲產(chǎn)品60000 -乙產(chǎn)品40000

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:09

22這里收入的數(shù)字沒有呀同學?

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快賬用戶2655 追問 2021-08-30 09:09

就這個樣子

就這個樣子
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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:11

沒有收入,后邊的額利潤啥的沒辦法做,也沒辦法計提,沒收入利潤是負數(shù),

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快賬用戶2655 追問 2021-08-30 09:14

這樣可以了嗎

這樣可以了嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:24

1借管理費用300 貸庫存現(xiàn)金300

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:25

2借在途物資80000 應交稅費進項稅額10400 貸銀行存款45200 應付賬款45200

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:26

3借原材料80000 貸在途物資80000

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:26

4.借原材料400 貸庫存現(xiàn)金400

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:26

5.借庫存現(xiàn)金40700 貸銀行存款40700

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:27

6.借應付職工薪酬40000 貸庫存現(xiàn)金40000

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:27

7借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品81000 -乙產(chǎn)品43500 制造費用6400 管理費用5500 貸原材料136400

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:28

8借銀行存款101700 貸主營業(yè)務收入90000 應交稅費銷項稅11700

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:28

9借管理費用1000 貸銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:29

10借銷售費用800 貸銀行存款800

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:30

11借管理費用400 應交稅費進項稅額13 貸銀行存款413

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:30

12借應收賬款67800 貸主營業(yè)務收入60000 應交稅費銷項稅7800

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:31

13借銷售費用700 應交稅費進項稅額91 貸銀行存款791

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快賬用戶2655 追問 2021-08-30 09:35

21..22..23.24.25題幾道題

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:35

22借主營業(yè)務收入150000 貸主營業(yè)務成本100000 管理費用17600 銷售費用1500 財務費用200 本年利潤30700

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:37

23所得稅的計算是30700*25%=7675 借所得稅費用7675 貸應交稅費應交所得稅7675

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:37

24借本年利潤23025 貸利潤分配未分配利潤23025

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:38

借利潤分配-提取法定盈余公積2302.5 貸盈余公積-法定盈余公積2302.5

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:38

25借利潤分配-現(xiàn)金股利12240 貸應付股利12240

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齊紅老師 解答 2021-08-30 09:54

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你好請把題目完整發(fā)一下
2021-08-30
同學你好 都是有發(fā)票的吧
2022-12-15
同學你這個是考試題目嗎
2022-03-03
您好 請問是需要寫分錄么
2022-03-03
同學你好,什么問題呢
2022-08-09
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