因為是已攤余成本計量的金融資產 所以他最開始按面值和票面利率做投資收益是錯的,要調,用攤余成本和實際利率計算
你好老師,我想問下這道題的第四問,到底是哪里有問題需要做日后事項調整?不是分錄不會做,是我不懂這個點在哪?
老師你好,我在會計學堂實操課程里面做題,做到這一道題,我看不懂是怎么做出來的,麻煩幫我解析一下,分錄能看懂,就是后面的數字不知道怎么出來的,麻煩給我解釋一下,這些數字是怎么算出來的?
注意:虛假填列應納稅減征數據以不繳納稅,老師這是我在電子稅局日常通告里面看到的,我不知道我這邊到底哪里有問題,也不懂這句話是啥意思,問了科長科長也不知道我們的問題在哪里,要我們自查可是我都是按照正常操作來的呀,頭疼
老師,這題題目我會做了,但是我想問下,那匯算清繳時,需要納稅調增多少呀?我有點搞不懂了
老師,我想問下這個轉出待認證進項稅是什么意思?我不懂這個數字是哪里來的?我從哪里可以找到這個數字?之前會計做的賬都有轉出待認證進項稅,而我每月就是直接做轉出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個待抵扣認證進項稅到底需不需要做這筆分錄呢?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?