你好 對的 是這么做的
?增值稅電子發(fā)票當月開的有誤只能紅沖?不能作廢?
老師,增值稅電子發(fā)票,不能作廢,只能紅沖嗎?
老師 增值稅普通電子發(fā)票是不是不能作廢,只能紅沖,當月紅沖后還需要繳納增值稅嗎。
諾諾發(fā)票普通電子發(fā)票開錯了,當月的只能紅沖,不能作廢嗎?
老師電子普通發(fā)票,當月開錯,當月不能作廢,只能紅沖,對嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
嗯,你好,那如果同時收到正數(shù)那張跟紅沖那張,不用入賬了吧?
你好,最好都做賬。 這個不是作廢
因為電子發(fā)票不能作廢只能選擇紅沖,這不等同作廢么?
但是你有兩張發(fā)票 其中一個發(fā)票還是正數(shù) 作廢的發(fā)票 備注有作廢二字
嗯嗯,好吧,那紅沖的怎么入賬?
嗯嗯,好吧,那紅沖的怎么入賬?
借應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
嗯嗯,我們是購買方
收到的普通發(fā)票可以直接不用做賬。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。