同學你好 這個都是有發票的吧
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發給鄉鎮的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉賬給老板私人的。但是需要開發票 我們做外賬 借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經過公戶進,是老板自己存公戶經過銀行付購買車的款。現金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
老師好,我們是房開企業,之前客戶交的房款進入基本戶了,已經做預售款了,現在住建要求客戶把錢直接交到監管戶,我們就從基本戶轉了一筆錢到會計的卡上走往來款,會計把錢轉到客戶卡里,客戶又把錢轉到監管戶里,轉到監管戶的錢怎么走賬呢
老師好,我們是房開企業,之前客戶交的房款進入基本戶了,已經做預售款了,現在住建要求客戶把錢直接交到監管戶,我們就從基本戶轉了一筆錢到會計的卡上走往來款,會計把錢轉到客戶卡里,客戶又把錢轉到監管戶里,轉到監管戶的錢怎么走賬呢,每次轉到時間和金額都不一樣
您好,老師,我公司是做室內設計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費,3萬塊錢是設計費,客戶把10萬塊錢轉到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設計費3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務風險嗎,我在稅務上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師,我們公司這個業務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
會計卡里的沒有
比如6月份我從基本戶轉入會計卡里50萬,8月份客戶需要把錢交到監管戶18萬,會計就從他的卡里退給客戶18萬,然后客戶轉到監管戶了
那這個就只能掛往來
往來的話下邊沒有憑證可附
不是有付款的回單嗎