同學(xué),你好,這個可以的。
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
但是大寫,已經(jīng)寫好了,也要劃掉??
如果 領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批過的,你就要作廢重新批的,不能劃掉。
怕被罵,做錯了
你看還有一個辦法,能不能下次做工資的直接多做一天補(bǔ)上去,空上的確是錯了,人家簽字了,動了人家簽字過的東西肯定不行的
離職的,沒有下次了
那就主動交待吧,沒有好辦法了,我們財務(wù)都會遇到的,同情你,沒事了,罵就忍一下吧。我們也有這情況。
老師,已經(jīng)簽名的不要做廢了,再寫一張補(bǔ)上一天的給他簽名, 還是作廢了重新寫一張,怎樣好點(diǎn)????
正常是重新改了簽字更合理一些,后面的方法有點(diǎn)勉強(qiáng)