你之前是不是還有余額庫存
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉是直接從公司賬號轉入公司備用金卡號,然后在轉老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉給朋友 你讓開票單位出具委托轉款書 借,營業成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業成本,金額是好多?是進項票金額?
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉是直接從公司賬號轉入公司備用金卡號,然后在轉老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉給朋友 你讓開票單位出具委托轉款書 借,營業成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業成本,金額是好多?是進項票金額?
老師:您好!我屬于商貿公司,簽訂了銷售機床合同后,或者會收到訂金或者沒有收到定金時,就會去采購機床,一般都是供應商給我司發貨時付清尾款。然后機床回來我再發貨,到這里做成品入庫嗎?收入我是一部分按發票確認(公司購買),一部分無票收入(個人名義購買)。做收入同時做出庫,結轉成本!請問這樣一套完整的會計分錄是怎么樣的呢?請老師給一個完整的分錄吧!謝謝老師了
老師,您好!請問,這個一進一出分錄金額有問題嗎?我采購是40222含稅價,商貿公司直接出給客戶含稅43778元。但看結轉成本金額比收入金額還高,咋回事啊?謝謝!
老師我想咨詢一個問題 例:我們公司收到專票金額180萬(不含稅) 稅金20萬,我們開出去的專票金額是160萬(不含稅) 稅金16萬,但是我們老板想交1萬的稅金 ,所以我們進項稅抵扣的是15萬,還有5萬的進項稅。老師我想問兩個問題 問題1:我們還有5萬的進項稅沒有抵扣,這沒有抵扣的進項稅計入什么科目。2、那剩下的成本又計入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄,謝謝
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
就是這一批,40222 是含稅的進貨單價。這批貨先是發出去后來被退回,現在重新銷售給另一家客戶的。
當時進項已經認證了,問老師說進項可以不轉出,直接做退貨入庫,等著銷售的時候再出庫。我是不是當時理解錯了老師的意思,直接把含稅的40222作為庫存了
可以抵扣的入庫的時候做不含稅和進項分開
單看我剛發圖片一進一出的分錄,金額上是不是合理?謝謝
嗯 這個是可以的哦
老師,我這個一進一出的分錄是沒有問題的,可以這么做,是啊?謝謝!
這樣看沒有問題的哦