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外賬 這種餐飲費 是計入管理費用-業務招待 還是管理費用-員工福利

外賬 這種餐飲費 是計入管理費用-業務招待 還是管理費用-員工福利
2021-08-24 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-24 15:30

你好!都可以,看實際是哪個

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快賬用戶9609 追問 2021-08-24 15:36

別看實際 這是外賬 怎么計好 現實一點

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:37

你好!如果是這樣,要看你情況了,福利費限額是工資的14%,如果你還沒有達到這個標準,就如福利費,多的,如交際費。

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快賬用戶9609 追問 2021-08-24 17:09

福利費限額是工資的14%是什么意思 舉例說明

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:18

你好!比如你們公司工資總額100萬,能稅前扣除的部分是100*14%=14萬

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快賬用戶9609 追問 2021-08-25 11:27

是年工資總額嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:28

你好!是的。匯算的時候按年工資總額

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快賬用戶9609 追問 2021-08-25 11:28

說句外行話 我的工資多少只有自己知道 稅務那邊怎么知道

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:29

你好!你不是每個月要申報個稅嗎

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快賬用戶9609 追問 2021-08-25 11:31

報 那有的公司每個月的個稅就3000 年工資36000 那可扣的就是5040

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:33

你好!是的。就是這樣理解。

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你好!都可以,看實際是哪個
2021-08-24
你好? ?用于職工日常的計入福利費 用于客戶宴請的計入業務招待?
2021-08-24
你的理解基本正確。一般來說: 員工聚餐:通常計入 “管理費用 —— 福利費”。這是因為員工聚餐是為了增進員工之間的團隊凝聚力、豐富員工的業余生活,屬于企業對員工的一種福利性質的支出。此外,根據會計準則和相關稅法規定,企業為員工提供的福利支出,在合理范圍內可以在企業所得稅前扣除。 招待客戶:應計入 “管理費用 —— 業務招待費”。業務招待費是企業為了業務經營的合理需要而支付的招待費用,用于招待客戶、供應商等與企業經營活動相關的人員。在企業所得稅匯算清繳時,業務招待費是按照發生額的 60% 扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰
2025-04-06
同學,也是計入業務招待費
2022-09-19
您好,前三個科目都對,第四個總公司領導來本地的住宿餐飲,可以計入差旅費科目。
2020-08-26
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