借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 按全部支付的金額開具發(fā)票。
老師,您好!別人幫我們采購原材料,這個供貨商就開發(fā)票給幫我們采購原材料的公司,那我們就沒有進項,怎么開發(fā)票出去呢?
各位老師,我公司開出2萬專用發(fā)票13個點,然后人家又給我公司提供13個點專用發(fā)票的材料票,老板非說我公司多交稅了,一進一出
老師,我們是建筑裝飾公司,也賣材料。供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開過來1個點的材料發(fā)票。含稅金額10萬,這筆材料進庫存了。我司是一般納稅人,之后怎么開發(fā)票呢?我們的稅點是13個點
我公司采購原材料,供貨商未開發(fā)票,后來又補開13個點的專票,我們付了10個點的稅金,這個怎么做分錄
我公司收購免稅的玉米原材料用于加工壓片玉,原材料已入庫,給供應(yīng)商貨款已付,但收購發(fā)票沒開怎么做分錄,發(fā)票開了以后又怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
不是啊,就是一開始,我們采購原材料1000元, 借原材料1000元 貸應(yīng)付賬款1000元 后來讓供貨商開發(fā)票, 開了1000元的專票,票面金額是13個點,我們付了10個點的稅金給對方,這個發(fā)票到手了,這個分錄怎么做?
或者換句話說,我們花10個點的錢,開回來13個點的票,怎么入賬
你這個1000元, 是含稅的開票金額還是說什么情況?
1000元就是材料錢,
等于我付了1000元貨款,對方跟我開了1000元發(fā)票,我又另外支付了100元稅金
1000元的材料款,是否含稅,就是是如果是開13%的發(fā)票,是1000元作為不含稅金額,還是說1000元作為含稅金額開具發(fā)票。你們付的10個點的錢100元,是否開發(fā)票?
1000元是含稅金額開給我的,另外付他100元,不用開發(fā)票
一、付款1000元的分錄是: 借:原材料884.95 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)115.04 貸:應(yīng)付賬款1000 備注:按采購專用發(fā)票入賬。 二、付款100元的稅點錢,沒有開具發(fā)票,屬于無票的費用。 借: 營業(yè)外支出——其他100 貸:應(yīng)付賬款100