你好,是的,同學(xué)的理解是非常正確的。
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,我在一月份暫估了159203.54庫存商品,這是不含稅的,當(dāng)月銷售出去我開了票,現(xiàn)在對方票還沒來,如果匯算清繳前沒來我要調(diào)增這個(gè)數(shù)字對吧,如果來票了,我是不是不是要沖掉這個(gè)暫估分錄,做個(gè)正常的借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款
老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票,然后做了納稅調(diào)增,這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了,還用調(diào)整賬吧,那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
老師,您好,請問我2022年12月份之前開票出去,庫存不夠,我做了暫估,分錄是這樣的:借 庫存商品 2000 貸 應(yīng)付賬款-估計(jì)入庫2000 到今天要匯算清繳了這個(gè)要調(diào)增交稅嗎?我估的是庫存,不是成本,是不是不用調(diào)增?
個(gè)人年度匯繳收入11萬要交個(gè)稅嗎
老師,法人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,被投資公司的工商年報(bào)也是要反映這個(gè)變更信息的吧
勞務(wù)派遣需要計(jì)提嗎 上月的
開多少進(jìn)項(xiàng),交稅2000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13%。這個(gè)怎么算呀
老師,請問附加扣除可以中午做更改嗎,比如前幾個(gè)月孩子是分給女方抵扣的,5月份可以更改成男方嗎,這樣更改是影響5-12月還1-12月一起更改了?
請問老師,所得稅匯算的時(shí)候,工資實(shí)發(fā)和賬載金額是兩個(gè)數(shù),稅收金額填哪一個(gè)呀
第一次做托盒,要開模具費(fèi),這費(fèi)用計(jì)在什么科目
老師,請問下, 客戶我們租車,這個(gè)車的保險(xiǎn)是我們幫客戶買的, 然后客戶再付給我們, 現(xiàn)在我們收到保險(xiǎn)公司發(fā)票, 也開給了客戶服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們對保險(xiǎn)公司發(fā)票是按月分?jǐn)偟模?那開給客戶服務(wù)費(fèi)發(fā)票是一次性收入還是按月收入呢?
參加產(chǎn)品交流會租用的場地,物業(yè)開過來的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?nèi)胭~要做在哪里
老師,請問個(gè)人所得稅附加扣除中首套房利率才可以抵扣,這個(gè)首套房利率是什么意思,比如以前享受過一次了,現(xiàn)在房子賣了,又買了新房,上海還是按首套房利率貸款的,這個(gè)可以作為附加扣除嗎