你好同學,只要你的經(jīng)營都是正規(guī)的,都是可以抵扣的。
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
老師,一個礦山企業(yè)因事故停產(chǎn)3年多,這期間有一些支出有進項發(fā)票,因為一直沒收入也沒做費用,現(xiàn)在要開業(yè)了賣了一臺車,這就有了銷項,我在申報的時候可以和之前還沒做費用的進項抵扣嗎
老師,有一個企業(yè)是礦山企業(yè),由于有個事故處于停產(chǎn)階段,現(xiàn)在要開業(yè)了,現(xiàn)在企業(yè)處置了一個車子,開票5萬多,因為一直都是0申報的,也一直有發(fā)票進項沒勾選,這個月我不是開了出售固定資產(chǎn)發(fā)票那我可以勾選一點費用和材料的發(fā)票抵扣嗎
老師,一個礦山企業(yè)一般納稅人,因為事故一直處于停產(chǎn)狀態(tài),停產(chǎn)狀態(tài)期間有培訓費啥的專票,這些也沒做賬,現(xiàn)在準備開業(yè)了,本月出售了一臺小貨車,之前入的固定資產(chǎn),我可以在申報表的時候用培訓費的進項稅抵扣這個出售車子的銷項吧,之前車子購入應該也抵扣了
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調(diào)成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
問題是我這個月開票出售車子5萬,但是我還沒有收入,只有一些材料,費用票可以嗎
同學,你后期肯定有收入吧,只要業(yè)務經(jīng)營正常就可以的。除非你采購材料的進項后期一直沒有匹配的銷售收入,那會存在一定的稅務風險。這樣說理解嗎?
后期應該有收入,那我抵扣費用類的也可以對吧?費用類的招待費不可以抵扣,培訓費可以抵扣吧
招待費就不允許開專票。培訓費的可以。