同學好 12萬就是稅額,不需要再做任何處理,直接減去就可以。
老師好!押題冊這題的答案好像錯了,我覺得,優(yōu)先股的股息是稅后的,應(yīng)該放在(1-25%)后面。我的理解正確嗎?
這題的答案好像是錯的,卸載和加載的公式應(yīng)該是1+(1-科叫率)*(負債/股東權(quán)益),而標黃色的區(qū)域是產(chǎn)權(quán)比率。如果我覺得這題的答案好像錯了。我的理解不知道對不對?
這道題2019年6月1日專門借款4000萬,7月1日開始利息資本化,閑置資金收益率為月0.6%。答案是A。(4000*6%*6/12)一(1000*0.6%*3)+1000*7%*3/12=119 這個是不是應(yīng)該在減去專用資金6月1日-6月30日4000萬閑置資金的利息。
老師,你好這道題的第四小問計算房產(chǎn)稅不是應(yīng)該是500×(1-30%)×1.2%×6/12×10000+(500-100)×(1-30%)×1.2%×6/12×10000+5145×6/(1+5%)×5%×12%嗎?為啥答案是(500-100)×(1-30%)×10000×1.2%+5145/ (1+5%)×5%×6×12%+100×(1-30%)×6/12×1.2%×10000 這個100的房子不是租出去了嗎為什么還要從價,7月份前沒租出去不是應(yīng)該是用總的房產(chǎn)500元從家計稅的嗎?
模擬題題庫的這道題答案好像是錯了,正確的應(yīng)該是[530+5.3/(1+6%)]×6%-12*(1+10%)
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
現(xiàn)代服務(wù)進項稅加計抵扣10%
廣告公司不屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
廣告服務(wù)不是屬于文化創(chuàng)意服務(wù)嗎
同學像這種情況題目沒說清楚,不好界定,如果考試,想考那個知識點,會說的更明確的,既然不好界定就不考慮哦。