同學(xué)你好,應(yīng)是損益類科目 沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 中;
老師為什么我插入透視表時(shí)會出現(xiàn)這種提示啊!請老師幫我看看哪里出現(xiàn)問題了
老師,在金蝶里面做賬的時(shí)候要結(jié)賬了,出現(xiàn)這個(gè)提示是哪里出現(xiàn)了問題,怎么解決呢
老師,在金蝶里面做賬的時(shí)候要結(jié)賬了,出現(xiàn)這個(gè)提示是哪里出現(xiàn)了問題,怎么解決呢,結(jié)賬結(jié)不了
老師,我結(jié)賬時(shí)會有這樣的提示,這是哪里出了問題呢
老師圖片這樣提示,我怎么處理,本年盈利的本年利潤我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)也會這樣,我怎么查哪里出問題
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
那我應(yīng)該要怎么操作呢教程我也看了
同學(xué)你好,需要在期末先做期間損益的結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)賬;
我做了的
同學(xué)你好,您 看下這個(gè)憑證記賬了么;
這個(gè)不知道為什么是空的
同學(xué)你好,應(yīng)是沒有識別到這個(gè)科目 ;
那我要怎么操作呢
同學(xué)你好,看看能否手動做憑證,將其轉(zhuǎn)入本年利潤
不知道要怎么做[捂臉]
同學(xué)你好 660218的一級科目 是什么呢?