應(yīng)該是用了“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)賬后,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上。你看是不是這個(gè)原因
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就對(duì)不上,就是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的“期末-期初”,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),我找到原因了,是做了一個(gè)借,本年利潤(rùn),貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益,怎么調(diào)整
我調(diào)整了個(gè)這個(gè)分錄,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系怎么算
本月做了以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不存在勾稽關(guān)系,該怎么辦?
老師好,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,在之前會(huì)計(jì)做了個(gè)分錄調(diào)整了本年利潤(rùn)科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一致
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買(mǎi)?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶(hù)是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣(mài)給A公司的貨,他用B公司的公戶(hù)打款給我們公戶(hù)了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當(dāng)產(chǎn)量法先進(jìn)先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會(huì)運(yùn)用